集團稽核審計部赴各子公司開(kāi)展調研
時間:2023-07-10 來源:本站
7月6日,集團稽核審計部圍繞“關于進(jìn)一步發(fā)揮審計監督作用,助力集團内控目标實現研究”課題,分别前往再擔保公司、省中小擔保公司、湘誠擔保公司和經(jīng)建擔保公司開(kāi)展調研。
調研會上,各子公司介紹了公司内部控制設計與運行的基本情況,對(duì)重點業務、關鍵環節、主要風險點和關鍵崗位進(jìn)行日常管控的主要措施,分析了公司當前内部控制工作的不足,并對(duì)稽核審計部和内部控制工作開(kāi)展提出意見和建議。稽核審計部就如何進(jìn)一步發(fā)揮審計監督作用、提升集團整體内控管理水平和四家子公司進(jìn)行深入交流探讨。
通過(guò)調研,稽核審計部加深了對(duì)各子公司内部控制管理情況的了解,爲優化内部控制監督打開(kāi)了工作思路。調研結束後(hòu),稽核審計部將(jiāng)把收集的情況、問題和意見彙總整理,形成(chéng)調研報告,在下步工作中,積極推進(jìn)調研成(chéng)果落地見效。(稽核審計部 供稿)
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