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發(fā)揮審計稽核作用 夯實風險防控基石——再擔保公司完成(chéng)2022年度風險分擔稽核審計工作

時間:2022-11-04 來源:本站

        再擔保公司自2020年1月成(chéng)立以來,始終踐行使命擔當,高效落實政府性融資擔保體系風險分擔機制。截至2022年三季度末,已累計向(xiàng)30家合作擔保機構支付風險分擔款2.06億元,受益機構占體系内成(chéng)員機構總數的52%,增信分險作用得到有效發(fā)揮。

        爲進(jìn)一步發(fā)揮再擔保規範引領作用,提升合作擔保機構風險防控能(néng)力和經(jīng)營管理水平,促進(jìn)再擔保分險工作規範、高效,公司計劃在三年時間内完成(chéng)對(duì)機構的稽核審計全覆蓋。2022年4月以來,公司風險管理部牽頭成(chéng)立稽核審計工作組,抽取10家合作機構的25個風險分擔項目開(kāi)展現場稽核。期間,工作組通過(guò)查閱财務憑證、項目檔案、制度彙編等有關資料,聽取工作彙報、開(kāi)展個别談話、實地走訪等方式,對(duì)風險分擔項目及合作機構風險防控工作進(jìn)行穿透式檢查,揭示出機構在風險分擔申報及内部控制等方面(miàn)存在的17類問題,發(fā)出《風險分擔專項稽核審計反饋函》10件。

        此次稽核審計形成(chéng)了《風險分擔項目稽核審計報告》《稽核審計問題及督促整改彙總台賬》,全面(miàn)反映了稽核審計總體情況,并針對(duì)性地提出了整改意見建議及具體要求:一是各合作機構要對(duì)照反饋意見制定整改工作方案,落實整改責任;二是各合作機構要進(jìn)一步完善風險防控制度體系,規範再擔保風險分擔申報,加強代償追償力度;三是公司業務部門要跟蹤整改落實情況,督促落實整改效果,加大對(duì)專項審計成(chéng)果的綜合運用;四是公司業務部門要加大對(duì)體系内合作機構在政策、技術、業務等方面(miàn)的指導支持力度。

        下階段,再擔保公司將(jiāng)進(jìn)一步強化審計稽核效能(néng),堅持以審促建、以案促改,推動機構優化内部風險控制,規範政策性融資擔保業務開(kāi)展。(再擔保    供稿)

 

                   

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